送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-25 12:02

你好,這個月只需要把應付工資—上個月多發的工資做發放分錄就是了
借;應付職工薪酬,貸;銀行存款 
比如上月多發 了100,這個月應付900,上述分錄按800做分錄就是了

故事很長 追問

2019-06-25 12:09

要怎么用分錄做體現扣款??

故事很長 追問

2019-06-25 12:32

計提的時候多計提了100塊了呢?

鄒老師 解答

2019-06-25 13:00

你好,你計提的數據也是錯誤的? 
比如這個月工資900
借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬 900
發放,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款   800 
做了這個分錄之后,應付職工薪酬期末余額就是0了

故事很長 追問

2019-06-25 15:25

我已經計提做費用了,扣款我可以直接做營業外收入――扣款嗎?

鄒老師 解答

2019-06-25 15:27

你好,扣款只是之后一個月少發放了,不應當沖銷費用,更不應當計入營業外收入的

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相關問題討論
你好 按實際發的記賬 ,沒發的 繼續 掛著
2022-03-23 09:11:21
你好,直接按照扣款之后的來做就可以的。
2022-02-24 13:00:15
同學你好!這個的話? ?職工工資? ?直接少計提? ?就可以啦
2021-09-18 20:43:44
你好兼職人員,不一定就必須買社保的,借:應付職工薪酬 貸:庫存現金
2021-12-14 02:12:45
您好,借:管理費用-公司負擔社保? ?貸:應付職工薪酬-公司負擔社保 借:其他應收款-個人社保 (這個會在計提工資時從工資里扣下)? ?應付職工薪酬-公司負擔社保? ??貸:銀行存款??
2023-04-16 07:52:50
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