
老師,你好,4月份多計提了其他應付款,借方是銷售費用,這個月發現做錯了,這個怎么處理呀
答: 借銷售費用負數,貸其他應付款負數。
計提時是借:銷售費用,貸:其他應付款-預提費用
答: 您好 請問您有什么問題
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師你好!請問一下,這個題3小題,受托方來給給我們公司的代銷貨的手續費的發票給我們,我們做賬,應該是借,銷售費用200應交稅12貸,其他應付款212為啥答案說說應收賬款212。這個不是應該支付給別人的代銷費用嗎
答: 同學,你好 因為委托方要收回貨款,所以代銷手續費直接從應收貨款里扣除,剩余部分再找受托方要









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三妮樂園 追問
2019-06-19 17:33
bamboo老師 解答
2019-06-19 17:49