
老師我去年報增值稅報錯了,按17%報,我是這樣報的:比如含稅銷售額100元÷1.17=85.47,增值稅是14.53,扣減普票收入34.48,普票稅額5.52(普票是16個點算的),余無票收入50.99,稅9.01,那我現在要改稅,按昨天老師說的方法是以不含稅銷售額85.47*0.16=13.68,那我把這13.68+85.47=99.15,都不等于含稅總收入100啊 我不知道怎么改啊?請老師指點
答: 那這樣不是也要改所得稅了嗎
老師 請問無票收入的不含誰銷售額我是按照1%還是3%計算?我按照1%計算填入主表3欄,保存提示我的不含稅銷售額大于銷售總額的/(1+3%)
答: 按照1%的來就可以的。 1%的不含稅的銷售額乘以3%,填寫到免稅的稅額里面。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
不含稅銷售額減不含稅進價還用考慮增值稅嗎?
答: 這個是算利潤,不是本身都不含增值稅,就不需要考慮增值稅了







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劉 追問
2019-06-17 10:32
月月老師 解答
2019-06-17 10:36