APP下載
懶貓
于2019-06-12 10:51 發(fā)布 ??1071次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-06-12 10:52
您好根據(jù)開票系統(tǒng)的實際銷售額跟銷項稅額填寫
懶貓 追問
2019-06-12 10:53
本月沒有收入,只有沖了一筆收入呢?
bamboo老師 解答
2019-06-12 10:54
那在附表一填負數(shù)
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
紅沖發(fā)票,次月申報增值稅怎么辦
答: 你好,按正數(shù)發(fā)票減去負數(shù)發(fā)票之后的金額申報 比如正數(shù)發(fā)票收10萬,負數(shù)發(fā)票收1萬,按9萬做收入申報
增值稅專票跨月沖紅,增值稅如何申報?
答: 你好,這個沒關系,直接讀入銷項就可以了,它會自動讀入進去的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,紅沖發(fā)票增值稅申報時在附表1填負數(shù)嗎?
答: 您好 根據(jù)開票系統(tǒng)的實際銷售額跟銷項稅額填寫
我們這個月有紅沖去年免稅發(fā)票,導致不含稅金額和增值稅稅額不一致,然后增值稅申報表里的增值稅稅額是和紅沖免稅發(fā)票后的金額一致,變少了,賬上和開票查詢統(tǒng)計增值稅一致,請問增值稅申報表怎么更改增值稅稅額 ?
討論
本月紅沖了一筆上個月的發(fā)票,增值稅如何申報
以前年度開的免稅發(fā)票,今年紅沖后開1%的發(fā)票怎么申報增值稅報表
小規(guī)模納稅人,12月份的發(fā)票在1月沖紅了,沖紅的發(fā)票增值稅已申報的還要繳稅嗎?企業(yè)所得稅該怎樣申報呢?
您好 老師、即征即退發(fā)票紅沖了 、增值稅申報表怎么填寫、附表一即征即退處不讓填寫負數(shù)
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 53214 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
懶貓 追問
2019-06-12 10:53
bamboo老師 解答
2019-06-12 10:54