送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-05-25 09:33

你好
收到 借銀行存款  貸應收賬款
背書  借應付賬款  貸銀行存款

美小君 追問

2019-05-25 10:53

背書轉讓了 款項并沒有進入公司賬戶    不該走銀行存款吧

老江老師 解答

2019-05-25 11:10

銀行未達賬項呀(我已記銀行,但銀行未收)

美小君 追問

2019-05-25 11:38

可這不是未達啊    猴年馬月公司的銀行對賬單上也不會出現這筆業務啊   難道你的意思是銀行的未收和銀行的未付做對沖么

老江老師 解答

2019-05-25 11:48

是的,銀行一進一出,平!

美小君 追問

2019-05-25 11:49

但這不是未達  我覺得這樣處理不對

老江老師 解答

2019-05-25 11:54

放心,這么做沒錯
我收收到支票,實質上,別人付的是銀行存款,只是還沒有到賬

美小君 追問

2019-05-25 16:01

您這么解釋的依據是什么   能不能給找一個這種情況算作未達的條文依據   我還是感覺這樣不對

老江老師 解答

2019-05-25 16:17

我一直是這么處理的
你再發問,看看別的老師是怎么處理的,行么

美小君 追問

2019-05-25 16:19

那您確定這么處理還肯定這是對的  總不能沒依據吧

老江老師 解答

2019-05-25 16:20

還真沒有明確的依據
我是依據相關真實有效的原始作證,做賬務處理。

美小君 追問

2019-05-25 16:25

那您再考慮下   我是這么想的   計入銀行的業務應該都是有真憑實據的   支票轉入公司肯定是銀存沒有任何異議   但是背書了  公司的銀行明細中根本就沒有這筆業務  按照您的說法就好像憑空加了一個業務   我認為這并不合理    有人說計入應收票據   可是我也疑惑   應收票據應該是指的承兌   有支票的這種用法么

老江老師 解答

2019-05-25 16:26

按照日記賬的規定 ,你收到支票后,訪如何處理?

美小君 追問

2019-05-25 16:38

正常來說做銀行存款  但是這種情況我會做備查處理  不計入銀行存款

老江老師 解答

2019-05-25 16:40

那你覺得該如何做分錄?

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相關問題討論
你好 收到 借銀行存款 貸應收賬款 背書 借應付賬款 貸銀行存款
2019-05-25 09:33:52
這個業務是需要做分錄的
2019-09-27 14:00:42
你好,規范的的做法肯定填寫齊全,但是實務中,如果遇見這種情況,乙方完全可以自己填寫上名稱,當然不建議這樣做,正規的都是出票方填寫完整
2022-02-08 16:56:21
會計分錄如下: A:銀行存款借:xx B:應收票據貸:xx C:應付賬款借:xx B:應收票據貸:xx
2023-03-04 16:52:22
借應收票據 貸應收賬款b 借應付帳款d 貸應收票據
2023-10-18 20:34:50
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