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簿荷梨子
于2019-05-23 13:06 發布 ??1031次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-05-23 13:07
您好請問您暫估分錄怎么寫的
簿荷梨子 追問
2019-05-23 13:08
借,原材料貸:暫估應付款
bamboo老師 解答
2019-05-23 13:09
借,原材料 -0.24貸:暫估應付款 -0.24
2019-05-23 13:11
摘要呢?
2019-05-23 13:12
摘要可以寫調增暫估差異
2019-05-23 13:14
調整對嗎?
2019-05-23 13:16
嗯 是暫估有差異 所以要調整
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老師,請問,暫估余額在貸方:0.24元,怎樣用分錄調平?
答: 您好 請問您暫估分錄怎么寫的
對公積存借方貸方都有余額怎么做分錄
答: 你好,對公積存。是不是公積金
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,正常賬戶轉久懸,銀行就將資金類似凍結一樣,賬戶發生了變動,資金在銀行的貸方,余額為零了。請教老師怎么做分錄才正確。
答: 您好,應該不會出現負數的,你把你的銀行流水發截圖過來看一下
老師我年結后貸方怎么有余額啦呢
討論
企業所的稅在貸方有余額,應該怎么做?
為什么要減貸方余額102400元呢?
為什么余額在貸方呢?
如何算期初的貸方余額?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 53214 個
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bamboo老師 解答
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