送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2019-05-16 22:06

你好
這張進項發票,認證沒?

熱開水 追問

2019-05-16 22:07

認證了。如果沒認證呢,兩種都是怎么處理的呢

老江老師 解答

2019-05-16 22:12

認證了
借管理費用
   應交稅費-應交增值稅
  貸 現金或銀行存款
借管理費用 
  貸 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

熱開水 追問

2019-05-16 22:15

中間不用通過借應交稅費-進項稅額轉出,貸應交稅費-進項稅額嗎

熱開水 追問

2019-05-16 22:16

如果不通過這個的話,在賬面的進項稅額科目的金額不就不準確了啊

老江老師 解答

2019-05-16 22:20

不用
認證了,進項稅 就存在了,因為不能抵扣,所以進項轉出!

熱開水 追問

2019-05-16 23:15

這樣的話,怎么從賬面看出未抵扣的進項稅額多少呢。直接看進項稅額科目的話也看不出來,因為進項稅科目里面含著部分集體福利的

老江老師 解答

2019-05-17 06:56

沒多呀,認證了,但我又轉出了,沒有了~~~

熱開水 追問

2019-05-17 06:58

單獨從應交稅費-增值稅-進項稅額這三級科目,看不出準確的進項吧。您說的沒多,指的是應交稅費-增值稅整個二級科目吧

老江老師 解答

2019-05-17 07:05

計算增值稅的時候,進項要減掉進項轉出呀

熱開水 追問

2019-05-17 07:09

奧,明白了,您說的是要計算下,我想的是直接就在增值稅-進項稅額這個科目能直接顯示可以抵扣的進項的多少

老江老師 解答

2019-05-17 08:13

應交增值稅=銷項-(進項-進項轉出-****)-期初留抵

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你好 這張進項發票,認證沒?
2019-05-16 22:06:15
不允許抵扣進項稅額的集體福利費,可以通過以下步驟進行分錄處理: 確認不允許抵扣的進項稅額:首先,需要確定集體福利費對應的進項稅額,這可以通過查看相關發票或憑證來確定。 計算應轉出的進項稅額:根據不允許抵扣的進項稅額,計算應轉出的稅額。具體的計算方法可能因稅法和政策的不同而有所差異,可以參考相關稅法和政策規定。 編制會計分錄:根據計算結果,編制相應的會計分錄。具體的分錄可能因企業的會計制度和核算方式而有所不同,但一般包括以下內容: 借:應付職工薪酬——職工福利費 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2023-12-16 16:50:10
你好,自產自銷的貨物發福利,這個需要系桶銷售,借管理費用福利費,貸應付職工薪酬福利費,借應付職工薪酬福利費, 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項 對應的進項可以抵扣
2023-03-29 08:17:02
您好,直接計入資產原值
2022-04-17 10:42:37
您好,對的,是這樣處理的
2023-08-16 17:06:38
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