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睫毛彎彎
于2016-01-10 17:04 發布 ??1286次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-01-10 17:10
老師,那當時我收到營業收入的時候也要把減免的稅額標出來嗎,,比如,借;銀行存款 300 貸,主營業務收入290 應交稅費-減免稅額 10月末吧減免的稅額轉入營業外收入 借;應交稅費-減免稅額 10 貸;營業外收入10
睫毛彎彎 追問
2016-01-10 17:23
老師,就是說我收到營業收入的時候,借;銀行存款300 貸;主營業務收入300月末結轉營業外收入的時候, 借;應交稅費10 貸;營業外收入10老師,我這么理解對不對
鄒老師 解答
2016-01-10 17:05
是的
2016-01-10 17:12
應交稅費一般根據稅種設置不需要單獨標出來,自己知道金額,然后結轉到營業外收入就是了
2016-01-10 17:27
借;銀行存款 300貸,主營業務收入300/1.03應交稅費-應交增值稅 300/1.03*3%月末吧減免的稅額轉入營業外收入 借;應交稅費-應交增值稅 300/1.03*3%貸;營業外收入 300/1.03*3%
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老師,那是不是月底要把減免的稅費轉入營業外收入
答: 是的
老師你好,小規模納稅人增值稅減免部分,應交稅費轉入營業外收入對嗎?營業外收入轉入本年利潤
答: 你好,是的,是這樣的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
減免的增值稅按1%開票,轉入營業外收入是1%還是3%
答: 同學你好,轉入營業外收入的是1%。
增值稅免稅轉營業外收入 借:應交稅費_應交增值稅_減免稅款貸:營業外收入_減免稅額開了兩張發票,金額寫一個分錄可以嗎
討論
老師,你好。增值稅未達起征點轉入營業外收入,借:應交稅費,貸:應交稅費——減免稅金,摘要是否寫:增值稅未達起征點轉入營業外收入 ?
小規模納稅人減免增值稅,借 應交稅費 減免稅 貸 營業外收入 還是借 應交稅費應交增值稅 貸營業外收入
以前年度的增值稅減免稅未轉入營業外收入,今年怎么處理,可以調到營業外收入嗎
老師,企業會計政策是企業會計準則,結轉減免增值稅時分錄:借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業外收入-減免額收入 這筆減免增值稅收入匯算清繳時填A101010表時 應計入 營業外收入 政府補助利得 這欄中嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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睫毛彎彎 追問
2016-01-10 17:23
鄒老師 解答
2016-01-10 17:05
鄒老師 解答
2016-01-10 17:12
鄒老師 解答
2016-01-10 17:27