送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-01-10 17:10

老師,那當時我收到營業收入的時候也要把減免的稅額標出來嗎,,比如,借;銀行存款 300
                                                                                                             貸,主營業務收入290
                                                                                                                   應交稅費-減免稅額 10
月末吧減免的稅額轉入營業外收入      借;應交稅費-減免稅額   10
                                                        貸;營業外收入10

睫毛彎彎 追問

2016-01-10 17:23

老師,就是說我收到營業收入的時候,借;銀行存款300
                                                           貸;主營業務收入300
月末結轉營業外收入的時候,               借;應交稅費10
                                                          貸;營業外收入10
老師,我這么理解對不對

鄒老師 解答

2016-01-10 17:05

是的

鄒老師 解答

2016-01-10 17:12

應交稅費一般根據稅種設置
不需要單獨標出來,自己知道金額,然后結轉到營業外收入就是了

鄒老師 解答

2016-01-10 17:27

借;銀行存款 300
貸,主營業務收入300/1.03
應交稅費-應交增值稅  300/1.03*3%
月末吧減免的稅額轉入營業外收入 借;應交稅費-應交增值稅 300/1.03*3%
貸;營業外收入 300/1.03*3%

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相關問題討論
是的
2016-01-10 17:05:05
你好,是的,是這樣的
2022-01-13 08:25:03
您好,您指的什么稅額?
2022-05-25 08:08:07
同學你好,轉入營業外收入的是1%。
2023-12-24 19:55:50
你好,學員,這個兩種方式,實務中都有的,第一是不計提,第二是計提轉營業外收入
2022-06-13 15:30:26
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