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半夏
于2019-04-28 10:13 發布 ??2070次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2019-04-28 10:14
你好,是什么情況下發生的餐飲費,你當時入賬的科目是?
半夏 追問
2019-04-28 10:49
管理費用——福利費,或者是員工出差報銷的差旅費
鄒老師 解答
2019-04-28 10:57
你好,差旅費可以全額扣除福利費不得超過工資薪金的 14%,超過部分做納稅調增處理
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餐飲費這個,企業年度所得稅申報的時候,有多少可以抵扣?
答: 你好,是什么情況下發生的餐飲費,你當時入賬的科目是?
請教,軟件企業,每個季度按利潤交了所得稅,可是在做年報的時候因為有研發費加計扣除,所以形成了全年有多繳稅款,需要申請退稅,那我可以在以后年度每個季度要交企業所得稅的時候就把研發費加計算進去可以嗎
答: 同學你好 這個可以的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
第二季度申報的時候有利潤,算所得稅時候可以抵扣去年的負利潤嗎
答: 算所得稅時候可以抵扣22年度匯算時的彌補虧損明細表剩余虧損
企業所得稅季報有盈利申報,要交1000元稅費,但以前年度有虧損,可以抵扣以前年度虧損嗎?
討論
在2023年10-12月第四季度企業所得稅申報,抵減以前年度損益后,預交了第四季的企業所得稅,資產負債表未分配利潤還有200萬利潤,請問,這200萬利潤是可以在2024年季度申報的時候,減去費用等等繳稅,還是需要在2023年年度所得稅匯算清繳的時候繳稅?
老師 餐飲住宿類的發票可以入賬抵扣企業所得稅嗎
有限合伙企業生產經營所得個稅申報,哪些費用在申報的時候可以扣除,這個有哪些費用
老師,22年企業所得稅年報時候繳納所得稅費用做成當期的所得稅費用了,是不是在申報23年企業所得稅年報的時候要把這個所得稅費用調增就可以了
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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半夏 追問
2019-04-28 10:49
鄒老師 解答
2019-04-28 10:57