送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-04-24 15:39

除非你有證據證明剩下的一半材料的單價也是220,那么可以進行更正。如果沒有證據,可以等剩下的發票來了在入賬。

學徒 追問

2019-04-24 16:09

那發票單價變高了,是不是結轉成本也要多結轉?
這次發票是200公斤,一公斤單價多了20元,多出來的4000是不是在這個月要多結轉到成本里?

軼塵老師 解答

2019-04-24 16:09

是的。光結轉材料不行,材料領用至成本了,就要調整相應的成本。

學徒 追問

2019-04-24 17:57

原材料: -10萬貸:應付賬款-10萬
購進:原材料: 44247.79應交稅費5752.21貸:應付賬款5萬,老師是這樣做分錄嗎?

軼塵老師 解答

2019-04-24 21:01

是的。你的分錄正確。

學徒 追問

2019-04-25 08:36

調整成本意思是增加這個月的生產成本嗎?
借:生產成本4000 貸:原材料4000?

軼塵老師 解答

2019-04-25 15:43

如果你的材料領用了,就要調整生產成本

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相關問題討論
您好 請問暫估的金額跟發票金額一致么
2019-07-08 08:47:22
你好 暫估入庫 借;原材料 , 貸;應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 , 貸;原材料 根據發票入賬 借;原材料 , 應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 貸;應付賬款等科目
2019-10-08 11:30:22
你好!沖回去調整相關成本就可以啊。
2015-12-04 15:42:48
你好,暫估入庫登記增加,410萬消耗登記貸方減少
2017-12-19 14:31:00
同學您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2022-09-23 09:35:38
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