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王灰灰
于2019-04-15 14:30 發布 ??705次瀏覽
小惑老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2019-04-15 14:43
你好,免交增值稅的。附加稅零申報就可以了
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老師,我公司為小規模納稅人,本季度應交增值稅稅款為2475元,符合免交增值稅發票,那么我申報附加稅的時候,是否還以減免稅為基數申報?
答: 你好,免交增值稅的。附加稅零申報就可以了
小規模納稅人,有代開專票,季報時附加稅的申報基數是應交增值稅還是應交加預交增值稅的合計?
答: 你有普票的嗎 普票需要交的嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,小規模納稅人,申報第二季度增值稅的時候,季度小于30萬,增值稅免稅,直接點提交提示這個,還需要寫減免稅申報明細表嗎?
答: 您好,小于30萬,直接點擊提交,不寫這個
本季度申報增值稅 小規模開專票134896.18 稅1348.96 普票65846.99 申報填寫附件時候 城建稅減免50% 為什么教育附加及地方教育附件沒有產生稅 全免 ?
討論
老師你好,我問下,我們是小規模納稅人,季度申報,在1月份我開具了9900元的負數電子發票。開票的稅額為99元,在這月申報時,增值稅申報表直接跳出了9900元的不含稅銷售額及本期免稅額為297元,在申報時申報不了,是不是還要填增值稅減免申報表呢?該怎么填呢?
小規模納稅人,一季度專票在稅務局代開的時候已經交稅了,普票低于45萬,增值稅及附加稅費申報表(一)(二)和增值稅減免申報明細表怎么填報?[圖片]
老師:申報3季度企業所得稅時:系統提示您申報的增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數【22578.61】大于“營業外收入”欄次金額【5488.94】,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄 我們是小規模納稅人,本季度銷售額為269079.2未超30萬,我的賬務處理為(季度合計):借:銀行存款 271770 ,貸:主營業務收入269079.2 應交稅費-應交增值稅2690.8 ,季末:借 應交稅費-應交增值稅2690.8,貸:營業外收入-減免稅2690.8 我們1-3季節銷售收入為853493.05(不含稅),一季度302618.8超30萬交增值稅
小規模公司季度增值稅發票45萬內不是不用交稅嗎,是申報的時候填減免是嗎
小惑老師 | 官方答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
★ 4.98 解題: 16611 個
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