老師,這個怎么申報,提示的9萬多開的是免稅發票填在 問
您好,9萬多免稅發票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄,金額為92786.57元。 2萬零稅率發票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發票,不得僅向稅務機關說明而不更正發票。 沖銷原2萬零稅率發票的分錄如下: 借:應收賬款 -20000.00 貸:主營業務收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發票的分錄如下: 借:應收賬款 20000.00 貸:主營業務收入 20000.00 答
老師,你看這個圖片,應付職工薪酬—職工工資,1.3月都 問
2月選擇什么科目了呢? 答
老師,請問2024年我們公司股東用無形資產入股作實 問
同學,你好 還可以用的 答
會計學堂里面我的關注如何取消掉,或者說我關注我 問
同學你好。我給你解答 答
賬上有留抵進項和沒交的增值稅,而且是去年年初一 問
你好通過未分配利潤調整下 答

增值稅如果應交比實交少2分,則:借:營業外支出 0.02貸:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 0.02 這么做對嗎? 有需要用紅字的地方嗎
答: 你好! 這樣做,可以的
這個月進項大于銷項,需要結轉增值稅?如果結轉增值稅,分錄是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅 紅字?
答: 是的,你提到的正確,如果結轉增值稅,分錄應該是借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 貸:應交稅費/未交增值稅,而且應該是紅色紅字
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模公司,沒有應交稅費-應交增值稅這個科目,做增值稅時可以用應交稅費-應交增值稅-銷項稅額這個科目嗎?稅率按3%來計算,如果按減免來交稅的話,是借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額(3%)貸:營業外收入(2%)的金額,貸:銀行1%的金額。這樣對嗎?
答: 可以的,可以這么做的。




粵公網安備 44030502000945號



葛依克勒明芳 追問
2019-04-15 12:44
葛依克勒明芳 追問
2019-04-15 12:47
葛依克勒明芳 追問
2019-04-15 12:50
蔣飛老師 解答
2019-04-15 13:14
蔣飛老師 解答
2019-04-15 13:14