送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-04-15 12:36

您好,那您需要補做收入的,是什么時候的,以前年度的話,需要通過以前年度損益調整科目,借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費-應交增值稅,同時結轉成本,借以前年度損益調整貸庫存商品等,本年度的就直接用主營業務收入和主營業務成本

如旖 追問

2019-04-15 12:48

那發票如何開?

文老師 解答

2019-04-15 12:52

您以前沒有確認未開收入的話,現在開票只能按照13%開具

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相關問題討論
是的,應收款和利息需要給客戶開發票
2023-03-16 15:20:56
您好,您說的是怎么調整啊?
2024-06-28 11:44:55
借:銀行存款16000 ? ? ? 財務費用-折讓4000 貸:應收賬款20000
2024-10-08 15:13:18
訴訟費是公司承擔的; 怎么會做應付職工薪酬科目 ; 你科目第一筆就不對哦 ;? ?
2023-09-19 10:42:52
你好,可以先做應收賬款掛賬,然后做收款分錄 也可以直接這樣做分錄,借;銀行存款,貸;主營業務收入,應交稅費——應交增值稅
2019-11-07 17:22:19
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