送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-04-11 09:54

借:以前年度損益調整 貸:應收賬款

憶心飛 追問

2019-04-11 09:56

不是用紅字沖銷多記金額嗎,紅字填寫一張與原來一樣的憑證然后藍字填寫一張正確的,這個方法適合跨年的錯賬嗎

文文老師 解答

2019-04-11 11:04

不跨年可按你的做,跨年就調整以前年度損益

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借:以前年度損益調整 貸:應收賬款
2019-04-11 09:54:37
你好,當時的分錄怎么做的?借銀行存款貸預收賬款做的這個嗎?如果是的話,現在借預收賬款貸預付賬款。
2022-07-14 14:16:49
你好。同學。做調整分錄 借庫存現金 貸主營業務收入
2024-04-08 13:59:29
對于這種跨年度的記賬錯誤更正,您可以通過以下步驟進行處理: 1.編制更正憑證借:預收賬款貸:應收賬款 2.在摘要中注明“更正[具體年份]第[憑證號]憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。 這樣處理可以糾正之前的錯誤記賬,使賬務記錄準確反映業務實際情況。 例如,如果錯誤發生在 2023 年 12 月的第 50 號憑證,那么在 2024 年進行更正時,摘要可以寫為“更正 2023 年 12 月第 50 號憑證錯誤,將應收賬款調整為預收賬款”。
2024-07-05 13:57:35
你好,用利潤分配未分配利潤來做。
2023-11-29 14:55:03
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