送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-04-04 13:57

你好,勞務成本暫估不會導致存貨負數啊  
存貨是不允許出現負數余額的

時過 境遷, 追問

2019-04-04 14:04

老師您好,暫估成本我做了這樣的分錄 
借:主營業務成本——暫估  
貸:勞務成本——暫估  
這樣勞務成本期末就出現貸方負數余額了,所以報表上面存貨就變負數了

時過 境遷, 追問

2019-04-04 14:05

老師您好,暫估成本我做了這樣的分錄 
借:主營業務成本——暫估  
貸:勞務成本——暫估  
這樣勞務成本期末就出現貸方余額了,所以報表上面存貨就變負數了

鄒老師 解答

2019-04-04 14:06

你好,你之前沒有做這個分錄嗎 
借;勞務成本——暫估   貸;應付職工薪酬等科目

時過 境遷, 追問

2019-04-04 14:12

老師您好,情況是這樣的, 
我們給客戶進行技術服務,客戶要求先開票然后再付款,本身這件事情開始就很不符合規則,但沒辦法客戶要求的,所以我們先開了專用發票,開了發票就得確認收入,可是整個技術服務還沒有完工,沒辦法確認成本,所以我就暫估了成本,預計十個月完工,這才剛剛第一個月,所以第一個計提工資的時候我就做了第一個月的借勞務成本 貸應付職工薪酬。

鄒老師 解答

2019-04-04 14:13

你好,那暫估了勞務成本,結轉了之后勞務成本是0,怎么會導致負數呢

時過 境遷, 追問

2019-04-04 14:18

是這樣的,我暫估了十個月的成本100萬,每個月10萬,我在計提工資的時候, 
借:勞務成本——技術服務 10萬 
貸:應付職工薪酬——工資 10萬 
然后結轉的時候 
借:主營業務成本——暫估 100萬 
貸:勞務成本——暫估 100萬· 
這樣勞務成本科目就出現了-90萬的余額,所以存貨就出現負數了。 
我知道我肯定是哪里出問題了,所有麻煩老師您給指點一下,謝謝

鄒老師 解答

2019-04-04 14:30

你好,你需要根據結轉金額暫估,需要做到暫估與結轉金額一致才是的

時過 境遷, 追問

2019-04-04 14:34

老師您好,如果十個月工期,那我需要一次性暫估十個月100萬呢,還是按月每月暫估10萬呢,哪個合理一點

鄒老師 解答

2019-04-04 14:47

你好,你可以按月暫估

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相關問題討論
你好,勞務成本暫估不會導致存貨負數啊 存貨是不允許出現負數余額的
2019-04-04 13:57:56
同學,你好 出現負數當然是出庫大于入庫,產生的原因可能有: 1、有實物入庫但是會計忘記做賬務處理,后來就直接做出庫了 2、保管員未及時將入庫單交給會計部門,會計未能及時做賬務處理
2024-03-27 16:17:13
同學好 成本為負數也沒問題,也是可以的
2022-01-19 17:20:45
你好 這個是在資產負債表的存貨科目中體現的
2022-04-08 21:58:13
看你每筆指定的銷售商品提供勞務收到的現金記錄。看銀行存款明細賬
2024-02-26 10:35:41
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