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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-04-03 12:19

跨年度退款,需要沖回收入,做會計分錄如下:借:利潤分配-未分配利潤貸:銀行存款應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅數(shù))同時:沖回相關結轉成本借:庫存商品貸:利潤分配-未分配利潤

我是靜靜 追問

2019-04-03 13:24

這樣會導致資產(chǎn)負債表本年利潤跟利潤表的利潤勾稽關系不對應該怎么調整

樸老師 解答

2019-04-03 14:02

你做完這個分錄之后,財務報表是自動調整的

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跨年度退款,需要沖回收入,做會計分錄如下:借:利潤分配-未分配利潤貸:銀行存款應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(紅數(shù))同時:沖回相關結轉成本借:庫存商品貸:利潤分配-未分配利潤
2019-04-03 12:19:54
你好,不用,只改在本年的年初數(shù)體現(xiàn),
2020-05-20 17:17:24
你好,19年有筆財政補貼一直掛著往來,未確認收入,現(xiàn)在的調整分錄是 借:其他應付款等科目 貸:以前年度損益調整?
2022-04-13 18:08:08
你好; 你這個掛的是什么業(yè)務內(nèi)容; 預收賬款和預付賬款分別是掛什么業(yè)務的??
2022-01-12 13:52:10
你好, 借:應收賬款 貸:以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅銷項稅額 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤
2022-01-25 07:04:53
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