送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-04-01 12:15

你好,修改一下 
借:以前年度損益調整—管理費用 
貸:庫存現金 
借:利潤分配—未分配利潤 
貸:以前年度損益調整—管理費用

kaylee 追問

2019-04-01 12:21

如果是上年摘要上寫:紅字沖減多付的工資,借:庫存現金,貸:應付職工薪酬憑證,應該是負數,但是數記成了正數怎么調整?

月月老師 解答

2019-04-01 13:25

你好,把該筆分錄沖了,重新做。

kaylee 追問

2019-04-02 09:33

那不需要做以前年度調整了嗎?

月月老師 解答

2019-04-02 10:19

你好,不涉及損益類的科目不需要以前年度損益調整。

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相關問題討論
同學你好 這個直接 借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品 這樣
2022-03-02 15:11:56
你好; 你只是工資多計提了。 你們屬于什么準則的;我看怎么調整
2022-05-10 11:26:33
你好,多計提,你直接反做一個反沖的憑證,借應付職工薪酬,貸利潤分配,未分配利潤,然后在匯算清繳上做調整就可以了。
2022-05-10 14:43:26
老師,就是想問您21年的匯算時候調嗎?
2023-02-20 11:17:30
您好,那您把原來的錯誤分錄都紅字沖回
2023-01-25 09:15:00
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