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請問老師,去年小微企業免征的增值稅忘記做賬了,現在填匯算清繳A105000納稅調整項目明細表做調增,應該填在收入類調整項目的其他,還是填在特別納稅調整應稅所得?
你好,老師,請問小規模納稅人匯算清繳時主營業務成本要調整是在納稅調整項目明細表中的第二、扣除類調整項目中的第十七項其他中調嗎?
白條入賬,匯算清繳納稅調增,是不是在A105000表的扣除類調整項目的(十七)其他,的賬載金額填寫白條入賬的金額,然后稅收金額寫0?
白條入賬,匯算清繳納稅調增,是不是在A105000表的扣除類調整項目的(十七)其他,的賬載金額填寫白條入賬的金額,然后稅收金額寫0?
申報2023年企業所得稅年度匯算清繳時,要剔除2022年費用金額是填寫在“納稅調整項目明細表“中的行次“二、扣除類調整項目““(十三)跨期扣除項目“”嗎





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