創業投資基金合伙型基金,不是基金管理人,小規模納 問
你好借銀行存款 借財務費用紅字 答
老師,匯算清繳退稅,退回來的所得稅分錄怎么寫,小規 問
你好借銀行存款 貸利潤分配未分配利潤 答
生產產生的廢料,我記在了營業外收入,這個申報增值 問
同學你好 出售廢料,要繳納增值稅的 答
外貿企業,出口樣品做免稅申報的,出口發票怎么開? 問
你好,可以不開具發票如果不退稅 答
老師,我們有固定資產壞了,現在需要賣掉,收到賣掉的 問
您好,正在回復題目 答


支付一筆辦公軟件費8000元,使用期限是12個月(2025年12月-2026年12月),支付時:借:其他應付款,貸:銀行存款;結轉:借:長期待攤費用,貸:其他應付款,攤銷:借:管理費用-辦公費,貸:長期待攤費用,可以這樣做嗎
答: 可以那樣做的,沒問題的
管理費用想要長期分攤到每個業務項目里面去,怎么做分錄?是下面這樣嗎?如果這筆費用只需要攤銷一年 可不可以用長期待攤借:管理費用 長期待攤費用 貸:其他應付款
答: 借管理費用、貸長期待攤費用。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
21年付了倉庫租金,22年收到的發票,按月計提的時候,借:管理費用等科目,貸:其他應付款 21年付了倉庫租金,借:預付賬款,貸:銀行存款 22年收到的發票,借:長期待攤費用,貸:預付賬款 然后把之前計提的分錄紅沖,然后按月攤銷 為什么后面還要按月攤銷?
答: 你好,你收到的發票是二一年和二二年全部的嗎?你的二二年剩下的還沒有做不是嗎?需要分攤后面的。









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吳少琴老師 解答
2015-12-25 17:43