
老師,1.請問我這邊收到了供應商公司審計發來的詢證函,往來科目他們是應收、預收、那我們對應的就是及應付預付,對吧?但是我在科目余額表咋找不到一樣數呢?2.22-24年3月,他們收款我們付款這個對上了,但是他們開票我們回票這個沒對上。核對這種詢證函我應該怎么入手查數據?老師能詳細講下嗎
答: 第一個是的,不一樣的話,和對方企業核對一下,如果是那邊有問題的話,你就給他蓋上不一樣的章 2沒有收到發票,收到貨物,你怎么做的?
公司收到一張客戶發來的往來款詢證函,截止到21年12月,有兩筆合同簽訂了但暫未結算完,詢證函標明預收客戶125萬元,另外還有一項期末未開票金額他們是空著的,實際這兩筆合同是22年1月份開的票。請問未開票金額那里是不是應該填上這兩個合同的金額?
答: 同學你好 請問未開票金額那里是不是應該填上這兩個合同的金額?——是的‘
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師你好,我們單位收到一個詢證函,他上面是 合同負債,本期收款和期末余額是同一筆款,就是我們之前給他們付的首付款,但他們給我們開票是開具的全額發票,那這個詢證函是否有誤
答: 你好,這個您就根據您實際業務對一下,要是不一樣的,你就按實際業務給他寫一下說明,然后蓋上單位的公章就行。






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