送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2019-03-10 16:35

那人工去年2018年應該收500萬,貨已送,發票已開只是沒有收到錢。 供應商貨也已送發票也已開,只是沒給錢,

冰之夢 追問

2019-03-10 16:36

那2019年才收款500萬 ,供應商才付給他們100萬,在2019年確認這些嗎

冰之夢 追問

2019-03-10 19:03

那支出了?如果沒開發票了?

冰之夢 追問

2019-03-10 20:14

你就回答2種可能

冰之夢 追問

2019-03-10 20:25

老師能不能用心回答問題,我說的是沒有付款給對方,貨已送給我們對方開了發票,

冰之夢 追問

2019-03-10 20:25

銷售也是貨物已送給客戶,發票也開了給對方,只是沒有收到錢

冰之夢 追問

2019-03-10 20:27

但是都沒有付款

冰之夢 追問

2019-03-10 20:28

第二種就是,銷售貨物都收了,供應商貨物送了給我們,沒有開發票, 這種情況了

暖暖老師 解答

2019-03-10 16:33

你好應收應付是往來款,不涉及匯算清繳

暖暖老師 解答

2019-03-10 17:50

去年開票已經確認收入了

暖暖老師 解答

2019-03-10 20:14

你當時沒做無票收入嗎?

暖暖老師 解答

2019-03-10 20:23

支出沒萊發票就需要做納稅調增

暖暖老師 解答

2019-03-10 20:27

都有發票就不存在納稅調整的問題

暖暖老師 解答

2019-03-10 20:30

沒付款還是往來,不涉及調增

暖暖老師 解答

2019-03-10 20:30

第二種你們需要暫估入賬

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相關問題討論
您好,那您就在2020年沖減以前多計的成本,然后會算清繳的時候可以在跨年度調整項目里面體現
2020-03-12 20:31:50
你好,有負數應當也是一致的才是
2017-05-06 16:25:17
你好,不是的,您這個需要退稅了 所以要匯算清繳
2022-03-26 07:45:13
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額, 工資是在職工薪酬明細表第一行稅收金額實際金額減去調增的數據。 納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
2025-05-29 14:33:37
關鍵是那個暫估是否真實支付了?
2025-04-09 15:21:09
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