
匯算清繳時發現有不該確認成本的多入成本了,怎么調整?原因是這筆成本沒有對應的收入確認。
答: 您好,那您就在2020年沖減以前多計的成本,然后會算清繳的時候可以在跨年度調整項目里面體現
就是在匯算清繳的時候,那個主營業務收入就是在軟件里明細賬拉出來的那個主營業務收入跟就是跟利潤表上的主營業務收入有點來去,應為有負數發票在,那匯算清繳的收入是不是以利潤表的數字為準
答: 你好,有負數應當也是一致的才是
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問一下如果是暫估的成本費用,匯算清繳時沒有收到發票調增應該在匯算清繳的那張表那個項目調增?納稅調增的工資,在資產負債表上如何體現應付職工薪酬調增的減少數?公司承擔個人所得稅的稅費,如果在匯算時調增又應該在哪里調?
答: 納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額, 工資是在職工薪酬明細表第一行稅收金額實際金額減去調增的數據。 納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
"老師好:建筑勞務公司,沒有收入,僅有工人工資,也沒有發工資,做賬應該是借:工程施工 合同成本 人工費 貸應付職工薪酬,對嗎,匯算清繳時,這工資調增,不用交稅"
去年有一筆職工福利沒有計入到應付職工福利里面 今年匯算清繳的時候應該這么填報呢 那我這邊的應付職工福利跟費用里面的福利費對不上可以嗎 匯算清繳里的職工福利費支出我該填那個金額比較好呢
老師,2022年暫估成本10萬,匯算時未收到發票,納稅調增了,在2023年8月份收到了發票,那我在做2023年匯算清繳時,是不是應該將這10萬調減?




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