
老師,我們是2022年的280元稅控盤入賬了一直沒有抵扣增值稅呢。在12月增值稅申報時,我在減免稅里面錄上了,實際抵扣里面寫0,期末余額是280元,這樣等2023年有增值稅的時候再實際抵扣可以嗎?不過這樣也跨年了
答: 同學你好 這個可以的
納稅申報表四期末有余額,但是本月沒有實際抵減稅額,還需要填寫減免稅申報明細表嗎減免稅申報表只有發生實際抵減的時候就填寫嗎?還是只要有期初余額,不管是否發生都需要填寫啊或者說減免稅申報明細表只要填寫納稅申報表四就需要填寫嗎?
答: 你好!你本月實際抵減才填。不然就讓他繼續留到以后
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
附表4填寫了稅控設備維護280,一直沒有抵扣,現在表格4 是期初余額280 本期應抵減稅額280期末余額280 增值稅減免明細表一直沒填,一直是0。 剛聽了一節老師的課,說減免明細也要填和附表4一樣的,這次報稅補填可以么
答: 同學你好 這個是什么時候付的就在對應所屬期里填寫




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