
1月份在開了票2月份在外地預繳的稅款,稅款所屬期是1月份。但是2月份網上申報1月份增值稅的時候忘記把預繳的增值稅填進附表里抵扣了怎么辦
答: 下月申報時再把預繳的稅款填進去就行了
我們是外貿企業,所屬期1月份認證了退稅進項發票,現在已經稽核了,但是1月份的增值稅申報附表二上面忘了填待抵扣進項稅額了,所屬期2月份申報的時候我能再給他填上嗎?怎么填?
答: 你好,你看下你能填寫上嗎?因為他有比對的,在26到28,還有35欄里面。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
2023年3月份的,實際異地項目預繳增值稅稅費19340.37元(沒有經公司賬戶繳,是同事在當地預繳了,過了兩個月才回來報銷的。且其中有9716.95元不是3月份所屬期的,是12月,1月,2月的)我只填了9623.42元(3月份當月的)且增值稅及附加稅費申報表四的第三行的數據那里,我填了2.3.5欄,第4欄忘寫了。所以這9623.42元留到了下期(4月份)我現在是需要改3月份報表?還是在申請4月份增值稅及附加稅費時,在本期發生額那里直接加上3月份未填的那部分?
答: 需要改3月份報表 不能在四月加




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2019-03-02 16:09
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2019-03-02 16:10
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2019-03-02 16:22