送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-02-27 12:51

你好,社保、公積金的計提數是固定的。

小辛辛 追問

2019-02-27 12:56

不考慮社保公積金 應該怎么計提

月月老師 解答

2019-02-27 13:32

你好,你是指如何做工資嗎

小辛辛 追問

2019-02-27 14:11

是的 老師 求會計分錄

月月老師 解答

2019-02-27 14:15

你好 
借:管理費用 
貸:應付職工薪酬 
借:應付職工薪酬 
貸:銀行存款 
其他應收款—員工社保、公積金 
應交稅金—應交個所稅。

小辛辛 追問

2019-02-27 14:18

計提當月 繳納上月嗎?

月月老師 解答

2019-02-27 14:19

你好,如果工資是下發,當月計提,下個月發放。

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相關問題討論
你好,社保、公積金的計提數是固定的。
2019-02-27 12:51:24
您好計提工資的話, 借管理費用-職工工資 貸,應付職工薪酬-職工工資,如果你計提的工資和發放的不一致,你可以再補計提或反沖引來的計提憑證。
2022-03-28 10:03:50
實際發生的時候,通過應付職工薪酬—福利費計提就可以的
2022-03-07 15:52:14
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2022-04-12 00:23:30
同學你好 你到底是多計提還是少計提
2021-11-18 10:28:32
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