老師請問一下,我們是裝修服務業,3月份要確認收入38 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
同一家公司。之前寫著往來款后面寫著貨款。現在 問
你好,你這個其他應付和應收兩個金額不符,而且同一個總公司/集團下面的兩個公司之間的往來嗎。 答
老師好!請問2月份發的2025年終獎(25年已計提),得填寫 問
是的,那個是正常的哈 答
請問,8月和11月分別有兩票報關單的金額和數量有誤 問
你好,需要好先確認收入才可以目前 答
所得稅申報表里填寫實際支付的職工薪酬,是不是包 問
根據應付職工薪酬1-12月賬面合計數字填報 事項1.“職工薪酬-已計入成本費用的職工薪酬”:填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬。包括工資薪金支出、職工福利費支出、職工教育經費支出、工會經費支出、各類基本社會保障性繳款、住房公積金、補充養老保險、補充醫療保險等累計金額。 一般是應付職工薪酬一級科目貸方累計;沒通過應付職工薪酬計提的,加上計入管理費用,銷售費用,主營業務成本里邊的職工薪酬 2.“職工薪酬-實際支付給職工的應付職工薪酬”:填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下工資薪金(只是工資和獎金)借方發生額累計金額。 答

本月買了一批材料沒有收到發票和錢,月末做了暫估入庫,但是這批材料本月用于生產了并生產了成品出來,月末要結轉成本嗎?如果要結轉成本怎么計算?等收到發票了,如果結轉的成本與實際不符是不是還要調賬?
答: 您好!是要結轉成本。成本按暫估的做。是后面要調
本月買了一批材料沒有收到發票和錢,月末做了暫估入庫,但是這批材料本月用于生產了并生產了成品出來,月末要結轉成本嗎?如果要怎么結轉?
答: 您好,需要結轉。借:主營業務成本 貸;庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師請問25年11月收入100萬,材料成本20萬,月末結轉成本20萬,12月沒收入12月可以材料成本40萬?
答: 你好,是之前少做了嗎







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