老師,整個業務分錄怎么連接起來 問
借銷售費用 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 借銀行存款 貸其他應付款 答
老師好,麻煩幫我看下唄,就是個體戶的老板,發現有一 問
你好,肯定有勞動合同,需要解除才可以的上傳這個資料 答
老師,公司支付長期借款利息,正確分錄是:借方:應付利 問
跨年了就不能直接沖了,要調整利潤分配 借:應付利息 貸;利潤分配-未分配利潤 答
老師,這個填在哪一行?沒超30萬,小規模 問
那么換算為不含稅稅收入跟普票合計填報 答
老師,開票勞務*人工費 需要繳納印花稅嗎,如果繳納 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

去年年終獎計提少了已交企業所得稅 并且還分配了利潤 今年要怎么調整
答: 你好,少計提的金額是多少?
是這樣的,我去年的所得稅沒有計提,今年怎么調整 有老師回復說你補交嗎?如果是的話,小企業會計準則借利潤分配未分配利潤貸應交稅費,企業所得稅。 請問是不是少了一步,以前年度損益調整
答: 您好 小企業會計準則沒有以前年度損益調整這個科目哈
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師您好,公司是小規模,用新會計準則,去年多計提了1萬年終獎,去年的分錄是:計提年終獎 借:管理費用職工薪酬 貸:應付職工薪酬-工資今年是通過以前年度損益調教還是通過1月工資少計提調整或者通過借:應付職工新酬-工資 貸利潤分配-未分配利潤調整?
答: 您好,1月工資少計提調整 或者通過借:應付職工新酬-工資 貸利潤分配-未分配利潤調整




粵公網安備 44030502000945號



小青 追問
2019-02-22 10:21
小惑老師 解答
2019-02-22 10:25
小青 追問
2019-02-22 10:26
小惑老師 解答
2019-02-22 10:29
小青 追問
2019-02-22 10:31
小惑老師 解答
2019-02-22 10:32
小青 追問
2019-02-22 10:34
小惑老師 解答
2019-02-22 10:36
小青 追問
2019-02-22 10:39
小惑老師 解答
2019-02-22 10:43
小青 追問
2019-02-22 10:45
小惑老師 解答
2019-02-22 10:47
小青 追問
2019-02-22 10:51
小惑老師 解答
2019-02-22 10:53