
1.如果企業(yè)老板告訴我在2018年底陸續(xù)買辦公用品22000元,但是不確定多少錢,因為發(fā)票沒到,貨也只到了一少部分,我的帳務(wù)處理是暫估:借:管理費用220000 貸:其它應(yīng)付款22000,可以嗎?后面要附什么票據(jù)嗎2.發(fā)票于2019年3月開入20000元,比暫估時少了2000元,那應(yīng)該怎樣做會計分錄謝謝
答: 您好 暫估分錄正確 暫估后面應(yīng)該有辦公用品清單 借:管理費用 -2000 其他應(yīng)付款 22000 貸:庫存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等 20000
員工張xx報銷購辦公用品費用(新華用品公司),先不付款掛賬,下面哪個分錄對?1、借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-張xx2、借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-新華用品公司
答: 你好,按第二個分錄處理的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師我們買的車內(nèi)賬怎么做?分稅金嗎?會計分錄怎么做?我看辦公用品買的時候收到的發(fā)票都直接沒有分稅金計入管理費用了。車的稅金要分開嗎?
答: 你好 車船記稅金及附加? 保險記管理費用 其他的的記固定資產(chǎn)?









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2019-01-22 16:51
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