
本公司劃撥1萬元已作為其他應付款入賬,之后對方公司開來1.1萬元的發票。本公司實際支付1萬元,會計分錄怎么處理?本公司只有1萬元用于支付
答: 學員你好, 需要明確為什么開來1.1萬元的發票,如果是因為提前付款給與的現金折扣,可沖減財務費用。
2022年的其他應付款,對方單位不要了,我單位怎么記賬會計分錄
答: 同學您好,借:其他應付款 ,貸:營業外收入
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,其他應付款個人部分會計分錄要每個人設置名字嗎?還是直接設置 其他應付款-個人部分社保?還是其他應付款-張三,如果名字寫上那公司很多人好麻煩
答: 你好,可以設置其他應付款個人承擔的社保,具體的明細可以在工資表里面。









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