送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-01-13 00:08

免稅
借:應交稅費~應交增值稅~減免稅額1280
貸:營業外收入~減免稅額1280
結轉
借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅3082421.73?3044402.94+8462.14
貸:應交稅費~未交增值稅

王雙 追問

2019-01-14 10:12

那我還有個轉出未交增值稅余額-45670.36這個怎么結轉

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 10:35

轉到未交增值稅里面。

王雙 追問

2019-01-14 10:37

你寫下吧!

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 10:42

借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅45670.36
貸:應交稅費~未交增值稅

王雙 追問

2019-01-14 11:24

那這樣的話我不是還要交45670.36加上面結轉的46480.93

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 11:32

按照你的明細余額來看,你應交的增值稅有這么多。如果實際申報交不了這么多,有可能是你之前的處理遺漏了或是錯誤了。

王雙 追問

2019-01-14 12:40

你看看這是我需要結轉的余額是-469.43到下月交稅扣除該怎么結轉呢

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 12:46

月末結轉的分錄應該是
借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅(銷項減去進項?進轉出的金額)
~減免增值稅
貸:營業外收入
應交稅費~未交增值稅
繳納時
借:應交稅費~未交增值稅
貸:銀行存款
也就是說,你每月需要核對你的未見增值稅是不是你下月應交的增值稅。這樣才不會亂。

王雙 追問

2019-01-14 12:48

你沒有明白我的意思

王雙 追問

2019-01-14 12:49

這個結轉后的差額是-469.43是我下月要扣除的現在不平我需要怎么結轉

王雙 追問

2019-01-14 12:52

那個減免稅款1280但是就轉到營業外收入了

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 13:04

你這個差額是什么

王雙 追問

2019-01-14 13:07

就是十二月我這邊進項稅額大于銷項稅留底的下月抵扣的

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 13:08

那應該在你的,應交費稅~應交增值稅~待抵扣稅費里面反應。把轉到這個科目就可以了。

王雙 追問

2019-01-14 13:19

分錄告訴下吧!

陳詩晗老師 解答

2019-01-14 13:29

借:應交稅費-應交增值稅-待抵扣稅額
貸:應交稅費- 。。。

上傳圖片 ?
相關問題討論
免稅 借:應交稅費~應交增值稅~減免稅額1280 貸:營業外收入~減免稅額1280 結轉 借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅3082421.73?3044402.94+8462.14 貸:應交稅費~未交增值稅
2019-01-13 00:08:30
你好,老師看一下給你分錄
2022-04-10 08:10:50
你好,學員,是全部的分錄嗎
2022-02-16 15:26:18
你好! 1 借:信用減值損失3800×5% 貸:壞賬準備
2022-01-23 01:34:51
可以的。我來寫一下會計分錄。
2023-05-08 15:08:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...