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王雙
于2019-01-12 18:01 發布 ??564次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,專家顧問
2019-01-13 00:08
免稅借:應交稅費~應交增值稅~減免稅額1280貸:營業外收入~減免稅額1280結轉借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅3082421.73?3044402.94+8462.14貸:應交稅費~未交增值稅
王雙 追問
2019-01-14 10:12
那我還有個轉出未交增值稅余額-45670.36這個怎么結轉
陳詩晗老師 解答
2019-01-14 10:35
轉到未交增值稅里面。
2019-01-14 10:37
你寫下吧!
2019-01-14 10:42
借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅45670.36貸:應交稅費~未交增值稅
2019-01-14 11:24
那這樣的話我不是還要交45670.36加上面結轉的46480.93
2019-01-14 11:32
按照你的明細余額來看,你應交的增值稅有這么多。如果實際申報交不了這么多,有可能是你之前的處理遺漏了或是錯誤了。
2019-01-14 12:40
你看看這是我需要結轉的余額是-469.43到下月交稅扣除該怎么結轉呢
2019-01-14 12:46
月末結轉的分錄應該是借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅(銷項減去進項?進轉出的金額)~減免增值稅貸:營業外收入應交稅費~未交增值稅繳納時借:應交稅費~未交增值稅貸:銀行存款也就是說,你每月需要核對你的未見增值稅是不是你下月應交的增值稅。這樣才不會亂。
2019-01-14 12:48
你沒有明白我的意思
2019-01-14 12:49
這個結轉后的差額是-469.43是我下月要扣除的現在不平我需要怎么結轉
2019-01-14 12:52
那個減免稅款1280但是就轉到營業外收入了
2019-01-14 13:04
你這個差額是什么
2019-01-14 13:07
就是十二月我這邊進項稅額大于銷項稅留底的下月抵扣的
2019-01-14 13:08
那應該在你的,應交費稅~應交增值稅~待抵扣稅費里面反應。把轉到這個科目就可以了。
2019-01-14 13:19
分錄告訴下吧!
2019-01-14 13:29
借:應交稅費-應交增值稅-待抵扣稅額貸:應交稅費- 。。。
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老師能幫我寫下這個分錄嗎?
答: 免稅 借:應交稅費~應交增值稅~減免稅額1280 貸:營業外收入~減免稅額1280 結轉 借:應交稅費~應交增值稅~轉出未交增值稅3082421.73?3044402.94+8462.14 貸:應交稅費~未交增值稅
老師能幫我寫一下這個的轉換分錄嗎
答: 你好,老師看一下給你分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,能幫我寫下圖片這道題的分錄嗎
答: 你好! 1 借:信用減值損失3800×5% 貸:壞賬準備
老師,能幫我寫一下這分錄嗎,這是非同控的下的
討論
老師這個分錄 怎么做, 能幫忙寫下嗎謝謝
老師,能麻煩你幫忙寫一下這個題得分錄嗎
老師,這道題分錄能幫忙寫一下嗎?
會計 老師,能幫我看下我寫的這個分錄錯在哪里了嗎,跟答案有200的差額 。
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,專家顧問
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王雙 追問
2019-01-14 10:12
陳詩晗老師 解答
2019-01-14 10:35
王雙 追問
2019-01-14 10:37
陳詩晗老師 解答
2019-01-14 10:42
王雙 追問
2019-01-14 11:24
陳詩晗老師 解答
2019-01-14 11:32
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2019-01-14 12:40
陳詩晗老師 解答
2019-01-14 12:46
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2019-01-14 12:48
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2019-01-14 12:49
王雙 追問
2019-01-14 12:52
陳詩晗老師 解答
2019-01-14 13:04
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2019-01-14 13:07
陳詩晗老師 解答
2019-01-14 13:08
王雙 追問
2019-01-14 13:19
陳詩晗老師 解答
2019-01-14 13:29