送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-09 12:55

同學 您好 
請問您是單位開出的發票么

ID 追問

2019-01-09 12:58

我們是購買方

bamboo老師 解答

2019-01-09 12:59

這個測繪費是您單位購買的對方服務么 多長期間的

ID 追問

2019-01-09 17:40

老師,這個是上個月我們公司分包給這家公司做的

bamboo老師 解答

2019-01-09 17:42

那到時候接受勞務這方的發票是以您單位名義開出去問對方收款么

ID 追問

2019-01-09 20:07

老師,能說一下,兩種不同的情況的做帳嗎?具體我這邊還需要問一下老板。

bamboo老師 解答

2019-01-09 20:14

如果到時候您單位開票給對方的話 這發票可以計入主營業務成本  
如果不是您單位開票給對方的話 可以計入管理費用等

ID 追問

2019-01-09 21:00

具體分錄直接 做  借:主營業務成本   貸: 銀行存款 嗎?

bamboo老師 解答

2019-01-09 21:04

如果您是單位開發票確認收入 收到這張發票可以這么寫分錄 如果是一般納稅人 您還可以抵扣進項

ID 追問

2019-01-09 22:14

那就是  
借:主營業務成本  
       應交稅費--增值稅(進項) 
貸: 銀行存款  
對吧

bamboo老師 解答

2019-01-09 22:15

您的分錄書寫正確

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相關問題討論
同學 您好 請問您是單位開出的發票么
2019-01-09 12:55:40
借:銀行存款 貸:應交稅費—應交個人所得稅
2024-02-13 23:17:49
貸款嗎?可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
你好 借周轉材料 貸銀行?
2020-12-02 17:23:09
同學您好,可以參考服務業的實操操作,如收入,您好,借:應收賬款,貸:主營業務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬等
2023-05-15 23:24:05
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