送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-06 10:32

同學 您好 
是轉入營業外支出 
摘要可以寫預付多付無發票轉入營業外支出 
借:營業外支出 
貸:預付賬款

妍婧 追問

2019-01-06 13:21

以什么作憑證,附在后面?

妍婧 追問

2019-01-06 13:22

應付賬款也有貨方余額0.2元,如何結轉,摘要和分錄如何?

妍婧 追問

2019-01-06 13:29

是不是,要三年以上無法處理,才能結轉?

bamboo老師 解答

2019-01-06 13:30

自己寫說明作為附件放在憑證后面  
一般應收應付 預收預付都是三年以上沒有收到或者支付 才做賬務處理

妍婧 追問

2019-01-06 13:49

謝謝

妍婧 追問

2019-01-06 13:50

應付賬款也有貨方余額0.2元,如何結轉,摘要和分錄如何?

bamboo老師 解答

2019-01-06 13:53

結轉應收賬款多收金額 
借:應收賬款 貸方紅字 
貸:營業外收入 貸方藍字

妍婧 追問

2019-01-06 13:55

為什么借:應收賬款 貸方紅字 
而不是借:應收賬款借方藍字??

妍婧 追問

2019-01-06 13:56

是應付賬款也有貨方余額0.2元

bamboo老師 解答

2019-01-06 13:58

因為這個應收賬款實際沒有開票發生 所以用紅字沖銷 
借:應付賬款 貸方紅字 
貸:營業外收入 貸方藍字

妍婧 追問

2019-01-06 14:00

那個應付賬款是對方開多了0.2元發票,但我公司少付了0.2元

bamboo老師 解答

2019-01-06 14:01

這個就是沖減您應付賬款貨方余額0.2元的分錄

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同學 您好 是轉入營業外支出 摘要可以寫預付多付無發票轉入營業外支出 借:營業外支出 貸:預付賬款
2019-01-06 10:32:58
同學,你好 嗯嗯,是的
2022-10-10 14:00:42
你好,則該企業應付賬款總賬的期末應為=(?70?000?—?20?000)%2B30?000??(貸方余額)
2023-03-30 13:14:05
您好,根據您的題目,是按明細計算的數據
2022-09-25 14:10:13
你好;? 你們是不是多掛了金額; 你檢查下收入? ?和你應收賬款是不是多做了。? 核對下發票? ?
2022-11-16 09:27:27
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