送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-05 15:55

你好,多打了應當 計入應收賬款貸方,如果你計入了營業外收入(計入營業外收入是錯誤的,應當計入應收賬款貸方或預收賬款貸方) 
應當這樣做調整分錄 才是的 
借;營業外收入    貸;應收賬款

Z 追問

2019-01-05 15:57

現在是多打的在應收賬款的貸方,這多打的不用退回給對方,那我要怎么做

鄒老師 解答

2019-01-05 16:04

你好,多打的不用退回給對方,今后也不需要補開發票給對方?

Z 追問

2019-01-05 16:06

不需要的就幾毛錢

鄒老師 解答

2019-01-05 16:10

你好,這種情況是計入營業外收入 
那就是你之前所做分錄 
借應收賬款,貸營業外收入

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你好,多打了應當 計入應收賬款貸方,如果你計入了營業外收入(計入營業外收入是錯誤的,應當計入應收賬款貸方或預收賬款貸方) 應當這樣做調整分錄 才是的 借;營業外收入 貸;應收賬款
2019-01-05 15:55:04
你好,應收賬款收不回來,分錄是 借:信用減值損失,貸:壞賬準備 借:壞賬準備,貸:應收賬款?
2022-01-17 15:54:25
您好,貨款抵扣營業外收支能夠詳細解釋下事項原因及經過,若無法收回貨款,應先全額計提壞賬準備后再核銷應收賬款,不通過營業外收支科目處理。
2020-06-14 10:52:46
你好,借方正數和貸方負數都是可以的。
2021-05-09 11:17:50
直接用紅字沖銷,你這里是
2022-02-28 10:50:46
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