
公司自行建造一棟樓,預付一筆款,還沒有開發票。目前大樓已經可以使用但沒有辦理竣工決算,可以根據合同暫估入固定資產,我應該怎么轉,是直接沖預付轉入固定資產,還是先轉在建工程在由在建工程轉入固定資產
答: 還是要先轉在建工程,由在建轉固定資產。
老師,我有一項在建工程還沒有掛完賬,對方發票還沒開全,但是已投入使用,我想預轉固。怎么做分錄?假如在建工程已掛賬80萬,預估竣工決算價值是100萬。借:在建工程/暫估20萬,貸:應付賬款/暫估20萬借:固定資產100萬,貸:在建工程80萬,在建工程/暫估20萬。以后這20萬開出發票時,該如何處理?
答: 紅沖暫估的 然后再做 借在建工程 貸應付賬款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
您好,我單位是事業單位新建一幢房屋,因未辦理竣工決算,已經交付使用目前需要暫估入固,但是根據財務決算的合同價是372萬,目前已經支付198萬,還余174萬未支付,所以在建工程借方數為198萬,請問現在怎么樣暫估入固定資產?
答: 根據你實際支付的金額作為固定資產入賬處理。預算會計 財務會計是根據已經支付+預計還要支付的計入固定資產 財務會計





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