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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-03 14:27

你好!如果最終就這樣了。建議你直接計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款。
這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候扣除

王卓 追問(wèn)

2018-12-03 15:00

直接計(jì)入管理費(fèi)用,貸,預(yù)付賬款,這樣沖賬是嗎老師,然后不得稅前扣除是嗎

宋生老師 解答

2018-12-03 16:14

您好!是的。就是這個(gè)意思。

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你好!如果最終就這樣了。建議你直接計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款。 這個(gè)沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳的時(shí)候扣除
2018-12-03 14:27:50
你好;? ? 那你就做成本或者費(fèi)用去 沖預(yù)付賬款; 到時(shí)匯算調(diào)增的?
2022-12-27 11:23:26
你好,沒(méi)發(fā)票轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)這個(gè)折舊也不可以扣除
2026-02-05 13:24:46
在這種情況下,您可以考慮以下步驟來(lái)處理賬務(wù): 1.確保款項(xiàng)確認(rèn)為應(yīng)收款項(xiàng):首先,應(yīng)該確保這筆款項(xiàng)被確認(rèn)為你公司的應(yīng)收款項(xiàng)。這通常需要在公司的賬簿中記錄一個(gè)負(fù)債或應(yīng)收賬款條目。 借:應(yīng)收賬款 - 相關(guān)單位 貸:應(yīng)付賬款 - 相關(guān)單位 2. 委托付款給施工方:當(dāng)委托對(duì)方單位將款項(xiàng)支付給你公司的施工方時(shí),你需要在賬簿中記錄這筆款項(xiàng)的支付和應(yīng)收賬款的沖銷。 借:應(yīng)付賬款 - 相關(guān)單位 貸:銀行存款 同時(shí),施工方需要開(kāi)具發(fā)票給你公司,以證明他們已經(jīng)收到了款項(xiàng)。 3. 確認(rèn)款項(xiàng)到賬:當(dāng)施工方確認(rèn)收到款項(xiàng)并開(kāi)具發(fā)票時(shí),你可以在賬簿中記錄這筆款項(xiàng)的收入。 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 - 相關(guān)單位 4. 沖銷負(fù)債:最后,你應(yīng)該沖銷之前確認(rèn)的負(fù)債。 借:應(yīng)付賬款 - 相關(guān)單位 貸:應(yīng)收賬款 - 相關(guān)單位
2023-10-17 15:55:28
首先你應(yīng)該跟對(duì)方溝通確認(rèn)發(fā)票是否開(kāi)出,如果開(kāi)出了,就要立即進(jìn)行報(bào)銷處理,如果沒(méi)有開(kāi)出,則需要你們公司索要發(fā)票,并在有效期范圍內(nèi)完成報(bào)銷。
2023-03-15 18:37:30
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