送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2018-12-01 14:04

現在已經跨越了,只能開紅字發票沖銷以前的,然后再給開正確的發票。

.Butter-fly?? 追問

2018-12-01 14:07

我知道要開具紅字發票。可不可以等到12月份申報完11月份的稅之后再申請開具紅字發票? 現在開具紅字發票的話就要在這個月進行進項稅轉出,嗯,可不可以等到一月份的時候再進行進項稅額轉出?

馬老師 解答

2018-12-01 14:24

可以,申報以后開紅字對方下個月進項轉出

.Butter-fly?? 追問

2018-12-01 16:46

意思是我這個進項可以先抵著,等開完紅字發票,1月份申報的時候再進項轉出是吧

馬老師 解答

2018-12-01 16:55

是的,可以這樣的!!!

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根據稅收管理的相關規定,在收到新的增值稅專票時,要先進行與舊發票的一對一核銷,將之前已經使用的正數發票作廢,而新的發票可以重新進行抵扣,由此可以避免稅款的重復繳納。拓展知識例如,企業要盡量核對清楚發票所記載的數字,準確無誤,否則將會產生開票錯誤,需要進行重新開票處理,影響企業記賬和入賬,會給企業造成不必要的損失。
2023-03-06 17:25:50
您好 請問已經跨月了么
2022-03-26 00:01:01
1.紅沖發票:11 月收到紅沖發票,在當期增值稅申報時,于申報表附表二 “進項稅額轉出” 欄填寫紅沖發票的進項稅額。 2.重開發票:重開發票需要重新認證(如需認證),認證通過后,按正常流程處理。在申報表附表二 “本期認證相符且本期申報抵扣” 欄填寫進項稅額(符合當期抵扣條件時)。
2024-12-09 14:59:02
您好, 對方會你一張紅沖發票,申報時候填寫附表二中的進項轉出
2023-10-11 20:33:37
你好,這個具體的是什么業務的?是產品的嗎?
2022-03-15 10:26:35
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