老師,整個業務分錄怎么連接起來 問
借銷售費用 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 借銀行存款 貸其他應付款 答
老師好,麻煩幫我看下唄,就是個體戶的老板,發現有一 問
你好,肯定有勞動合同,需要解除才可以的上傳這個資料 答
老師,公司支付長期借款利息,正確分錄是:借方:應付利 問
跨年了就不能直接沖了,要調整利潤分配 借:應付利息 貸;利潤分配-未分配利潤 答
老師,這個填在哪一行?沒超30萬,小規模 問
那么換算為不含稅稅收入跟普票合計填報 答
老師,開票勞務*人工費 需要繳納印花稅嗎,如果繳納 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

老師用友U8從2018年工資結束后,結轉2018年數據建立2019年的工資。怎么操作
答: 需要建立19年的賬套才可以的,你可以咨詢下用友U8客服
用友T3財套2018年已結束,2019年怎么開始做賬?
答: 您好,需要新建帳套結轉數據然后做賬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
用U8友軟件年度結轉操作流程
答: U8友軟件年度結轉操作流程如下: 1、檢查系統數據:首先應檢查系統的數據完整性,確保本年度的數據都已經準確錄入。 2、賬務準備:準備本年度的賬務憑證,確保完整性,并能夠完成科目余額的結轉。 3、結轉收入科目:將所有收入科目的本年度余額結轉至現金、銀行存款科目,以確保本年度的收入科目余額正確結轉。 4、結轉費用科目:將所有費用科目的本年度余額結轉至應付賬款科目,以確保本年度的費用科目余額正確結轉。 5、檢查結轉:最后應檢查結轉的情況,確保科目余額結轉正確無誤。 案例:假設公司在2019年12月31日進行年度結轉,首先檢查系統數據,確保2019年的數據都已經準確錄入;接著準備賬務憑證,確保完整性;然后將所有收入科目的本年度余額結轉至現金、銀行存款科目,將所有費用科目的本年度余額結轉至應付賬款科目;最后檢查結轉的情況,確保科目余額結轉正確無誤。





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