
購買稅盤及年費,先付款后來發票,先用預付賬款過度一下,然后發票來時,在做借:管理費用,貸:預付賬款,借:應交稅費-應交增值稅,借:-管理費用?
答: 你需要抵扣的時候做最后一步
某企業預繳下月的增值稅,其賬務處理正確的是()。A.借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應交稅費——應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應交稅費——未交增值稅貸:銀行存款預繳下月增值稅,選項C是不是要改成:應交稅費—預交增值稅
答: 您好對的,是這個意思的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
支付款項未收到,借預付賬款,貸銀行存款,收到專票,借管理費用,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應付賬款,分錄沒問題把?
答: 同學 你好? 對的 你的分類沒有問題。
老師,您好,280塊防偽稅控可以抵扣,分錄是借管理費用,貸銀行存款。抵稅時,借:應交稅費-應增值稅(減免稅款)貸:管理費用。請問那應交稅費-應交增值稅-應增值稅(減免稅款)借方一直掛賬有余額嗎?
老師,想問下稅控盤抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸,管理費用 月末結轉時,是借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)嗎
老師,小規模納稅人的稅控設備技術維護費,支付時,借:管理費用 貸:銀行存款;抵扣時,借:應交稅金-應交增值稅,貸:管理費用。如果一直沒有增值稅交,最終借方的應交稅金-應交增值稅應轉到哪去?









粵公網安備 44030502000945號



安琪???? 追問
2018-11-14 12:26
郭老師 解答
2018-11-14 12:45