我在做匯算清繳,投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表的數(shù)據(jù)填 問(wèn)
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第4行的賬載金額、稅收金額,是由《投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表(A105030)》的合計(jì)行數(shù)據(jù)自動(dòng)匯總帶過(guò)來(lái)的,無(wú)需手動(dòng)填寫,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)取數(shù)。 答
老師,食堂買的菜沒(méi)有發(fā)票應(yīng)該怎么處理? 問(wèn)
有進(jìn)貨的單子都可以做賬,建議還是在工資里邊做伙食補(bǔ)貼,然后發(fā)工資的時(shí)候扣下來(lái)支付給食堂,就不需要發(fā)票了 答
老師,企業(yè)房產(chǎn)稅按金額的多少交 問(wèn)
如果是沒(méi)有出租,就是按房產(chǎn)原值的*70% 答
老師,請(qǐng)問(wèn),公司為資金使用方便,頻繁用借款形式,轉(zhuǎn)法 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師 代扣代繳手續(xù)費(fèi)已經(jīng)退到賬戶 這個(gè)時(shí)候需 問(wèn)
您好,不用,這個(gè)申報(bào)無(wú)票收入就可以 答

月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)的減免教育和地教兩項(xiàng)附加稅。我們本月有以前進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要補(bǔ)交的增值稅,本月銷售額也不到10萬(wàn)。那補(bǔ)交轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)的這兩項(xiàng)附加稅可以減免嗎?
答: 可以免的
25年做了24年進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)出繳納的增值稅和附加稅怎么做賬呢。
答: 你好,這個(gè)稅務(wù)局是要求你補(bǔ)交了24年的增值稅,然后交了滯納金嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問(wèn)下附加稅的計(jì)稅依據(jù)是哪個(gè)?包含簡(jiǎn)易計(jì)稅么?本月實(shí)際應(yīng)付增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出-上月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)10%抵減+簡(jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)么?
答: 你好,對(duì)的是的,是這么做的。








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2018-11-07 17:38
郭老師 解答
2018-11-07 17:39