送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-11-02 10:14

如果當時做賬確認收入 實際還沒收到款的話需要先走應收賬款 收到了款后沖應收賬款  如果確認收入的時候已經收到銀行到賬了 就直接做銀行就行

Miss.張 追問

2018-11-02 10:16

意思就比如我10號開的票,在月底做賬的時候款已經收到,就只做一次分錄,借主營業務收入 貸銀行存款 
就行了!對嗎?

meizi老師 解答

2018-11-02 10:21

你好 是的 如果你月底做賬 月底收到了銀行款 直接做借方銀行貸方主營業務收入  應交稅費   你寫的分錄做反了

Miss.張 追問

2018-11-02 10:26

應交稅費可以幾張票的金額加起來做一筆嗎?還是每筆都必須分開做呢?

meizi老師 解答

2018-11-02 10:29

你好 如果你月底統計做收入的話  建議是按不同客戶來做收入 應交稅費可以一起做在一筆分錄里面

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相關問題討論
借:銀行存款,貸:應收賬款
2022-01-21 11:20:59
您好!可以直接做第一個。第二個是沒有收到才先這樣做的。
2016-11-15 14:36:44
要計提應交稅費-應交增值稅
2023-02-25 14:31:12
那你現在的調整就是借以前年度損益調整 貸應收賬款。
2023-01-04 21:13:53
同學你好,現在只是先收了款,沒有發貨也沒有開票,是么?
2022-01-17 11:49:50
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