送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-10-09 13:57

你好,是用于招待需要轉出?

青春俠 追問

2018-10-09 13:59

是的

鄒老師 解答

2018-10-09 14:00

你好  
做進項稅轉出申報,并做這個分錄 
借:管理費用      貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 
借;應交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,是用于招待需要轉出?
2018-10-09 13:57:21
可以抵扣。一般來說,如果是買家支付的招待費,可以作為經營費用抵扣。可以憑借專票交稅,并由納稅人減稅或免稅,從而減少稅負。在某些條件下,也可以把招待費作為公司生產經營成本,用于減免稅收。但是,為了確保財務安全,在進行抵扣前,建議請教財務專業人士以獲取更好的建議。
2023-02-28 15:28:48
貸款嗎?可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
你好,建筑公司購買的酒水類專票,進項稅額是不能抵扣的?
2022-01-06 17:39:29
同學你好,公司購買酒品接待,酒品專用發票,不可以抵扣。
2022-05-18 02:32:12
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認證

應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

取消
確定
加載中...