
勞務費已經支付了,發票還沒有到,可以暫估做賬嗎,分錄應該怎樣做
答: 你好!可以的,借主營業務成本-人工費等 貸預付賬款等。
還想問一下,暫估分錄可以是 借:原材料 貸: 預付/應付賬款-公司 借:工程施工-機械費/勞務費 貸:預付/應付賬款-公司 嗎,還是貸方必須是應付賬款-暫估,因為已收到發票,知道開票明細是的,貸方必須是應付賬款-暫估,因為已收到發票,知道開票明細。這樣的暫估分錄可以是:借:原材料貸:應付賬款-暫估借:工程施工-機械費/勞務費貸:應付賬款-暫估暫估的這些發票,大部分是在3月份已經預付款了,那貸方還是應付賬款-暫估嗎
答: 你好,你都已經收到了發票了,就直接做就可以了,不用暫估啊。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們是做電地暖安裝的,我們接到工程把安裝外包給個人,其中一部分安裝勞務費我們已經付款了但是還沒有收到發票,請問這部分人工勞務費可以暫估嗎?會計分錄是怎么做的?
答: 可以暫估處理,但后期必須的發票,需要對方到稅務找開發票處理
您好老師,建筑業我暫估借:原材料 貸:應付賬款暫估然后結轉材料。可一直沒票來,然后老板讓人來了勞務票,我分錄可以做成借:-勞務成本 貸:-應付賬款暫估借:勞務成本 貸:應付賬款這樣可以嗎?用勞務沖材料
學校食堂收到供應商的退款,怎么做分錄,第一個月沒有收到發票暫估入賬的,第二個月收到發票已經付款了以后,又收到了一筆退款,應該怎么做會計分錄?
學校食堂收到供應商的退款,怎么做分錄,第一個月沒有收到發票暫估入賬的,第二個月收到發票已經付款了以后,又收到了一筆退款,應該怎么做會計分錄?
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尋???? 追問
2018-10-08 14:42
宋生老師 解答
2018-10-08 14:46
尋???? 追問
2018-10-08 14:49
宋生老師 解答
2018-10-08 14:51