送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-20 09:16

你好,工資,社保你可以比照這個處理 
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為: 
借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
    其他應收款--社會保險費(個人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計提會計分錄為: 
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 
   貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 
貸;應付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 
借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 
  貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 
  應交稅費--應交個人所得稅 0 
  庫存現金/銀行存款 (實發數)3221 
計提是應付工資

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你好,工資,社保你可以比照這個處理 舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 月頭繳納時會計分錄為: 借:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 其他應收款--社會保險費(個人部分)279 貸:銀行存款 995 月底計提會計分錄為: 借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 貸:應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 貸;應付職工薪酬-工資3500 個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬--工資(應發數)3500 貸:其他應收款--社會保險費(個人部分)279 應交稅費--應交個人所得稅 0 庫存現金/銀行存款 (實發數)3221 計提是應付工資
2018-09-20 09:16:05
同學你好 計提:借:管理費用等 貸:應付職工薪酬 其他應付款-代扣個人社保 工資計提的是應發工資
2022-07-09 19:43:14
你好!管理費用-單位社保 其他應付款-個人社保 貸:銀行存款 借:管理費用-工資 貸:其他應付款-個人社保 其他應付款-個稅 貸:應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應付款-個人社保 其他應付款-個稅 貸:銀行存款
2018-01-08 14:07:47
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-06-27 14:43:16
您好 借 管理費用-工資 貸 應付職工薪酬-工資 借 管理費用-社保費 貸 應付職工薪酬-社保費 發放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應付款-個人社保費 貸 銀行存款 上交社保 借 應付職工薪酬-社保費 借 其他應付款-個人社保費 貸 銀行存款
2023-08-04 16:55:31
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