送心意

梅老師

職稱,注冊會計師,稅務師,中級會計師

2018-09-13 11:32

這個作為員工福利費攤銷處理。

147 追問

2018-09-13 11:37

那我入賬的時候是借:銷售費用(餐劵)250000,貨:遞延收益250000.消費的時候借:遞延收益,貨:主營業務收入。這樣做嗎

梅老師 解答

2018-09-13 11:38

可以的,您的理解正確。

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相關問題討論
這個作為員工福利費攤銷處理。
2018-09-13 11:32:09
你好,學員,你說的是那個公司的賬的
2022-02-20 13:22:27
您好 借:無形資產 300000 貸:實收資本 250000 貸:資本公積 50000
2022-11-19 20:29:58
你好 借:固定資產等等100 000,貸:實收資本或股本 100 000
2022-06-26 14:48:52
借:固定資產20000 貸:實收資本20000
2022-06-18 08:49:42
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