送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-09-10 09:05

你好 
借;主營業務收入    應交稅費-應交增值稅    貸;應收賬款等科目

玲子 追問

2018-09-10 09:07

老師,不涉及到以前年度損益調整科目嗎?當時都記為收入,作為利潤分配了

鄒老師 解答

2018-09-10 09:08

你好,不涉及,因為紅字發票是這個月開具(雖然收入是沖銷的2016年的),而不是以前年度開具

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相關問題討論
你好 借;主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 貸;應收賬款等科目
2018-09-10 09:05:41
你好,小規模納稅人,開具的紅字發票 借:主營業務收入 ,應交稅費—應交增值稅, ?貸:應收賬款等科目
2022-01-11 20:07:40
你好;? 你再開紅字發票? ?用你的? ?1季度正數發票金額減去負數金額后的余額來報稅??
2023-01-10 12:21:30
不需要,紅字發票是不征收稅費的。紅字發票是當前發票信息錯誤或有誤時,可以重新開具的發票。
2023-03-07 16:34:28
同學你好 那就只能負數申報了
2022-06-14 06:18:10
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