沒做稅務登記的個體戶需要匯算嗎 問
你好,如果是查賬征收,是需要做匯算清繳的 如果不是查賬征收,就不需要的? 答
老師你好,我們公司是賣衛浴的,經營范圍,有安裝和維 問
您好,可以的,有經營范圍就能開 答
企業所得稅匯算清繳,105080表,固定資產在當年處置 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,匯算清繳時有調增項,這個調增項直接用未彌補 問
您好,你是調增了什么? 答
老師,您好!建筑行業,去年有張成本發票入賬稅已抵扣, 問
借:利潤分配-未分配利潤 負數 貸:應付賬款 負數 應交稅費-增值稅-進項轉出 正數 答

報廢的固定資產可以登記低值易耗品重新使用嗎?
答: 一般是不可以的
老師,客戶就只給我,固定資產的金額 5萬,存貨金額9.8萬,低值易耗品的金額6000元,然后預收到款的金額20萬,沒有確認的收入也是20萬,銀銀存款的金額5.8萬,微信的金額39000,這個做為期初數,我要怎么來錄期初才會平
答: 一、固定資產 借:固定資產 50000 貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)50000 二、存貨 借:庫存商品等(根據存貨具體類型確定科目)98000 貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)98000 三、低值易耗品 借:低值易耗品 6000 貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)6000 四、預收賬款 借:銀行存款 / **存款等(具體根據實際情況確定科目)200000 貸:預收賬款 200000 五、銀行存款和**余額 借:銀行存款 58000 借:其他貨幣資金 — **存款 39000 貸:實收資本 / 未分配利潤等(具體根據實際情況確定對應科目)97000 這樣錄入期初數后,資產和負債及所有者權益兩邊的總額相等,賬務會平衡
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師如果超過一年使用,價格在800左右,入固定資產還是低值易耗品
答: 同學你好 這個計入低值易耗品








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