送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-08-09 09:23

你好,你是指收入開具了部分,而成本全部取得了發票的意思?

鄒老師 解答

2018-08-09 09:45

你好,你可以沒有結轉的計入待攤費用,取得收入結轉到成本

鄒老師 解答

2018-08-09 10:01

你好,可以計入工程施工,取得收入結轉到主營業務成本

鄒老師 解答

2018-08-09 10:19

你好,是多計提了稅費還是?

鄒老師 解答

2018-08-09 10:52

你好,說明多計提了,你需要沖銷計提分錄,金額0.05就是了

鄒老師 解答

2018-08-09 11:03

你好,應當是把之前多計提的沖銷才是的

鄒老師 解答

2018-08-09 11:08

你好,可以這樣調整

鄒老師 解答

2018-08-09 11:11

你好,可以收入增加0.05,稅費減少0.05

鄒老師 解答

2018-08-09 11:13

你好,那你發票稅額是 83009.76,怎么實際只需要繳納 83009.71?是收入填寫錯誤導致稅額的差額嗎?

蕊蕊baby 追問

2018-08-09 09:45

是的,勞務的成本票全部開了,我可以用其中的部分做賬,其他的等下次開工程款發票的時候再結轉嗎

蕊蕊baby 追問

2018-08-09 09:59

沒有結轉的部分,我掛在工程施工成本中,可以嗎,老師

蕊蕊baby 追問

2018-08-09 10:17

謝謝老師,老師再請問個問題,就是我上月未交的增值稅小數部分是.83009.76,但是本月實交增值稅83009.71,少交了5分錢,我掛在營業外收入中,請問下這個二級科目我用什么比較好

蕊蕊baby 追問

2018-08-09 10:49

我是根據開票稅額計算的金額比實際交的增值稅稅額少5分錢,

蕊蕊baby 追問

2018-08-09 10:51

就是計提的比實際交的多了5分錢,這個5分錢掛營業外收入嗎,二級明細是什么

蕊蕊baby 追問

2018-08-09 10:57

我沒有沖消,我直接這樣做可對:借未交增值稅83009.76   貸銀行存款83009.71   營業外收入0.05

蕊蕊baby 追問

2018-08-09 11:07

沖消是不是這樣分錄,貸:主營業務收入0.05  未交增值稅-0.05

蕊蕊baby 追問

2018-08-09 11:10

少交的5分錢,直接調到主營業務收入中,對吧

蕊蕊baby 追問

2018-08-09 11:11

但是我開票的稅額就是83009.76,不是83009.71,不知道為什么交的金額是83009.71,這樣沖消5分錢有沒有關系,還是掛到營業收入中啊

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相關問題討論
你好,你是指收入開具了部分,而成本全部取得了發票的意思?
2018-08-09 09:23:19
您好 有一部分13%進的材料,可以結轉
2020-07-15 13:12:52
開票結束了,可全部結轉成本
2025-04-17 14:43:22
學員,你們的情況比較特殊。一般來說,如果工程未完工,成本應當按照完工進度進行分攤。但是,如果你們的開票金額已經超過了實際成本,那么你們應當謹慎處理,避免出現財務風險。你們可以考慮將超出的部分暫時掛賬,等工程完工后再進行結轉。
2023-07-21 13:40:30
你好,可以的,這個根據你實際情況處理就行的
2022-07-13 14:46:41
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