送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-08-01 14:12

借:管理費用--福利費貸:銀行存款

追問

2018-08-01 14:13

只做福利就好了嗎??交個稅什么的沒有關系是嗎???

追問

2018-08-01 14:20

老師,在嗎???

追問

2018-08-01 14:29

老師,為什么呢

袁老師 解答

2018-08-01 15:01

是 的,這個視同給員工的福利的了

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相關問題討論
借:管理費用--福利費貸:銀行存款
2018-08-01 14:12:55
借原材料貸其他應付款,借其他應付款貸庫存現金。
2022-01-07 16:08:02
同學你好 借其他應收款 貸現金 借辦公費 貸其他應收款
2022-06-24 10:45:20
那個就按餐飲費報銷哈
2025-09-27 09:15:26
你好,實際業務的是2317,正常按這個來做就可以的,沒有發票的那一部分不允許抵扣所得稅。
2022-03-22 14:15:09
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