建筑行業,對方欠的工程款,用酒和房子來抵,分別怎么 問
借庫存商品 固定資產 應交稅費應交增值稅進項稅 貸應收賬款 需要他們給我們開具發票才可以的 答
上個問題依然想多問個老師,取得甲和乙供應商開出 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答
老師我們去年工資都是有錢了再發,沒錢了就先拖欠 問
因為個稅系統因為各種原因申報的不準確。我就按照賬面申報的 答
老師,2026年1季度不用申報《通用申報表(稅及附征稅 問
里面的工會籌備金一直0申報的,今年1幾度沒出現這個表? 答
老師,請問有員工在外地出差,位置很偏,很少有發票,然 問
你好,這個金額太大了 答

請問在建筑公司,跨年度發現一筆會計分錄錯誤,原會計分錄為借:原材料-A項目 應交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:應付賬款-甲 原材料本應為兩個項目的材料,我要在今年度怎樣調整這筆錯誤的分錄?
答: 你好 借;原材料——應當計入某項目而沒有計入的項目 貸;原材料-A項目(多計入的金額 )
老師,您好,建筑公司既有一般計稅和簡易計稅的月末計提未交增值稅的會計分錄:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-預交增值稅這樣對嗎?
答: 你好;? ? ?不對哈; 簡易計稅是單獨做;? 借? ?應收賬款貸主營業務收入; 應交稅費- 簡易計稅? ;? ? 結轉 :??借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅? ?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
計提A公司本月應付的會計服務費,會計分錄為 借:管理費用 貸:應付賬款,下月收到A公司付款并收到開具的發票 借:應付賬款 貸:銀行存款, 那么可以抵扣的進項稅分錄怎么做呢??是借:管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款 嗎?
答: 借應付賬款,借管理費用,負數 在增加上一個這個分錄,再加上你的就對了。










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