我公司生產企業,采購的物質,扎絲,見下圖,出口免稅嗎?進項發票能否抵扣,增值稅申報表如何填寫?出口退稅申報表還需要申報嗎?

學堂用戶_ph807735
于2026-04-28 15:29 發布 ??22次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2026-04-28 15:30
1. 扎絲屬于生產輔料,隨自產貨物報關出口,執行生產企業免抵退稅,不是單純免稅。
2. 進項發票可以正常抵扣,不用進項轉出。
3. 增值稅報表:填免抵退稅出口銷售額,進項正常勾選抵扣。
4. 需要按月做免抵退稅申報,不能不報。
5. 若單獨零散出口、無退稅率,才按出口免稅,進項要轉出、不用報退稅
相關問題討論
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好,開具出口發票根據出口當期,普票就是全部沒進項稅額
2022-08-13 12:24:23
您好,1、用于出口退稅是只能選擇退稅的,退稅勾選只能勾選當月的和以前月份的,8月6號勾選的7月份進項發票,是不是在填報增值稅時就只能填報到稅款所屬期為8月份的進項稅里了嗎?是的
2、我8月份申報出口退稅,可以把8月開的增值稅進項票也申報了嗎?就是還沒有申報增值稅,直接申報出口退稅,申報出口退稅之前需要在、先申報增值稅,8月份開的發票可以申報退稅的,您認證了就有信息的。
3、申報出口退稅時必須認證進項發票嗎?是的,必須認證了才可以申報出口退稅的
2019-08-06 12:14:13
您好!正式申報的出口退稅也是可以改的,如果不想改的話,稅局差出來后你寫一個情況說明就好了
2019-04-12 13:09:06
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