送心意

樸老師

職稱會計師

2026-04-28 15:30

1. 扎絲屬于生產輔料,隨自產貨物報關出口,執行生產企業免抵退稅,不是單純免稅。
2. 進項發票可以正常抵扣,不用進項轉出。
3. 增值稅報表:填免抵退稅出口銷售額,進項正常勾選抵扣。
4. 需要按月做免抵退稅申報,不能不報。
5. 若單獨零散出口、無退稅率,才按出口免稅,進項要轉出、不用報退稅

學堂用戶_ph807735 追問

2026-04-28 15:36

退稅稅率為零,是否做視同內銷?

樸老師 解答

2026-04-28 15:41

同學你好

特殊商品才需要視同內銷,看有沒有特殊商品標記

學堂用戶_ph807735 追問

2026-04-28 15:48

解答不一致老師?

樸老師 解答

2026-04-28 15:56

退稅率為 0不是必須視同內銷。
商品標識為不退稅 / 限制出口:必須視同內銷,計提銷項。
商品標識為出口免稅:不用視同內銷,只免不退,進項做轉出。

學堂用戶_ph807735 追問

2026-04-28 15:59

我這個尚品做視同內銷嗎?

學堂用戶_ph807735 追問

2026-04-28 16:02

老師看一下稅率表

樸老師 解答

2026-04-28 16:07

你這個需要做視同內銷,因為特殊商品標識為1哦

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相關問題討論
同學你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
2021-08-14 11:22:56
你好!每月先申報出口退稅,再操作申報增值稅。
2020-02-23 16:02:25
你好,開具出口發票根據出口當期,普票就是全部沒進項稅額
2022-08-13 12:24:23
您好,1、用于出口退稅是只能選擇退稅的,退稅勾選只能勾選當月的和以前月份的,8月6號勾選的7月份進項發票,是不是在填報增值稅時就只能填報到稅款所屬期為8月份的進項稅里了嗎?是的 2、我8月份申報出口退稅,可以把8月開的增值稅進項票也申報了嗎?就是還沒有申報增值稅,直接申報出口退稅,申報出口退稅之前需要在、先申報增值稅,8月份開的發票可以申報退稅的,您認證了就有信息的。 3、申報出口退稅時必須認證進項發票嗎?是的,必須認證了才可以申報出口退稅的
2019-08-06 12:14:13
您好!正式申報的出口退稅也是可以改的,如果不想改的話,稅局差出來后你寫一個情況說明就好了
2019-04-12 13:09:06
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