送心意

蘇曉燕老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2026-02-11 20:37

一、2026年及以后年度參考以下:

1、將本期銷售情況(差額扣除前的數據)填入《增值稅納稅申報表附列資料(一)》第5行,再將差額扣除額錄入在附表一第12列(扣除項目列)中;

2、將本期發生額和本期實際扣除金額填入《增值稅納稅申報表附列資料(三)》第3行。

參考:國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告(國家稅務總局公告2026年第6號)附件1;《財政部 稅務總局關于增值稅法施行后增值稅優惠政策銜接事項的公告》(財政部 稅務總局公告2026年第10號)第三條、第四條。

不同繁響 追問

2026-02-11 20:39

不是更改為6%了嗎?稅務上讓按6%來申報,要自己算收入和稅額,這個怎么填?另外主表里,收入是填在勞務一欄嗎?

蘇曉燕老師 解答

2026-02-11 20:50

我上面給您了詳細填報流程,您先看看

蘇曉燕老師 解答

2026-02-11 20:51

填報在附表一和附表三自動生成主表,您先按照流程填報看看

不同繁響 追問

2026-02-11 21:10

那我賬務怎么處理呢?還是按發票做,不用跟著報表改吧?

蘇曉燕老師 解答

2026-02-11 21:14

提供勞務派遣服務的一般納稅人,差額征稅時的賬務您可以參考:

1、確認收入:

借:應收賬款

貸:主營業務收入

      應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)【含稅收入/(1+6%)×6%)】

2、確認成本,及可扣減的金額確認應交增值稅差額抵減:

借:主營業務成本

應交稅費—應交增值稅(銷項稅額抵減)【支出可扣除金額/(1+6%)×6%】

貸:應付職工薪酬

不同繁響 追問

2026-02-11 21:22

老師,我沒看明白呀,你用數字舉例行嗎?就比如說,開票10000,其中工資8000,這個怎么計算收入,稅金,成本分錄怎么計算,為什么還有一個應交增值稅呢?沒看明白

蘇曉燕老師 解答

2026-02-11 21:27

借:應收賬款   10000

貸:主營業務收入  10000/1.06

應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)【10000/(1+6%)×6%)】

蘇曉燕老師 解答

2026-02-11 21:28

借:主營業務成本   8000-銷項遞減稅

應交稅費—應交增值稅(銷項稅額抵減)【支出可扣除金額8000/(1+6%)×6%】

貸:應付職工薪酬   8000

不同繁響 追問

2026-02-11 21:47

哦,我明白了,但是,我平時都是差額計稅,成本那塊沒有體現的, 借:應收賬款  10000   貸主營業務收入:(10000-8000)/1.06  貸:應交增值稅銷項銳  2000/1.06*6%   計提成本時,直接:借:成本8000,貸應付職工薪酬 8000  這樣也可以的是嗎?

蘇曉燕老師 解答

2026-02-11 21:52

合規操作是我給您的,實務中可以跟您這樣做

不同繁響 追問

2026-02-12 15:29

您好老師,我剛又看了一下報表,表一里面,6%那欄也就是第五行,里面包括差額度發票,也包括全額發票是吧,那感三里面的第三行,本期發生額價稅俁計數包括全額和差額所有的在一起嗎?

蘇曉燕老師 解答

2026-02-12 15:31

本期發生額和本期實際扣除金額填入《增值稅納稅申報表附列資料(三)》第3行

蘇曉燕老師 解答

2026-02-12 15:32

這個是指可以扣除的發生額,不是全部

不同繁響 追問

2026-02-12 17:01

就是比如說,其他服務開票5千,差額開票價稅合計金額1萬,扣除6千,按1萬填是吧?

蘇曉燕老師 解答

2026-02-12 17:25

第五行填總額,扣除填報在12列

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相關問題討論
勞務派遣小規模增值稅的申報,首先應該按照《增值稅普通發票管理辦法》中的要求進行發票開具,然后按照《企業所得稅匯算清繳管理辦法》中的要求進行納稅申報。
2023-03-07 19:27:15
勞務派遣開的差額發票應當符合申報增值稅的規定,屬于差額發票的銷售者應當根據實際情況在企業稅納戶頭進行開具,可以在會計憑證中注明屬于差額發票。
2023-03-14 14:45:57
你好。簡易下如果全額計稅3%,差額計稅5%。一般計稅就是6%
2020-06-29 15:48:31
小規模納稅人我有一個扣除項附表填寫。 https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/98059462 看看這里對你有幫助
2022-04-08 14:49:42
同學你好,答案選擇a
2024-01-22 16:21:47
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